超级电容储能标准有望推出 关注新能源发展
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国家能源局综合司近日下发了《关于能源行业建立超级电容器储能标准化技术委员会征求意见的函》。同时,还宣布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会的筹备计划。该计划表明,该委员会打算负责超级电容器储能技术和工业领域的标准化工作。
超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求,促进了风能、太阳能等新能源的有序发展和资源的合理配置,提高了间歇性新能源的并网技术水平,为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。
相关概念股:
新竹帮:主营业务运行稳定,预计全年快速增长
新筑邦发布2017年第一季度报告,实现营业收入3.89亿元,同比增长29.93%;营业利润7820.1万元,同比增长22.62%;上市公司股东应占净利润6769.46万元,同比增长27.34%;扣除非经常性损益后净利润6306.09万元,同比增长23.67%。按总股本1.89亿股计算,稀释后每股收益为0.36元(扣除0.33元),每股经营现金流为-0.14元。
新竹帮一季度业绩同比增长迅速,主要得益于锂电池电解液收入小幅增长、电容器化学品繁荣的推动、销量的明显增长以及有机氟化学品市场需求的稳定。
新筑邦是中国锂电池电解液和电容器化学品行业的领导者,也是中国六氟丙烯下游最大的精细氟化学品生产商。得益于新能源汽车(爱吉、净值、信息)的快速增长,公司锂电池电解液销量快速增长,价格大幅上涨,价格上涨,利润明显提高。
公司收购高利润有机氟化学品制造商海思福后,业绩明显提升。目前,公司的电容器化学品已经进入成熟阶段,未来将贡献更稳定的收入。此外,该公司的半导体化学品已开始增加量,受益于产业转移,未来发展是巨大的。惠州项目二期进展顺利,预计将为公司未来业绩的持续增长提供保障。预计公司2017年至2019年每股收益分别为1.79元、2.32元和2.85元。
黑牡丹:房地产和纺织业务稳定,风险投资培育新产业
公司发布了2017-2020年发展规划纲要:改善传统商业领域,创造新产业(爱智、净值、信息)。
2017年4月18日,公司宣布将组建一个具有明显核心竞争优势(Aiji、净值和信息)的产业控股集团。一方面,不断完善现有业务细分的产业链;另一方面,规划新的工业部门。特别是积极探索和培育智能制造、大健康(爱智、净值、信息)等新产业,集中优势寻求新产业突破。
常州房地产市场稳步发展,城市建设领域的ppp成为扩张的重点。从历史上看,常州的商品房市场是相对稳定的,但目前,常州的商品房销售价格的增长率仍在向上波动。截至2016年底,公司储备项目主要集中在常州,总股本建设220万平方米,其中未完成股本建设179.6万平方米。
2016年6月,公司以100万元设立了黑牡丹(香港)发展公司,并以6.5亿元设立了全资子公司牡丹新龙公司。2016年9月,公司计划增资黑牡丹发展(香港)有限公司2.3亿元。2016年10月,公司签署了2015年至2016年常州市新北区重点基础设施二期ppp项目。2016年11月,公司子公司黑牡丹建设签署了17亿元人民币的ppp项目特许经营协议。
自2016年以来,该公司的纺织部门开始实施国际化战略。2016年,公司纺织行业一方面大力推进技术改造和产业化深度融合,另一方面加快实施全球化战略。2016年,借助“一带一路”国家战略,公司与一些非洲和东南亚国家进行了相关调查和谈判,并在柬越两国发展了战略合作伙伴。
自2016年以来,该公司的股权投资蓬勃发展。2016年,参与公司的吉星科技进入工业和信息化部第一批汽车动力电池;公司通过中和投资下属子公司投资朗博密封技术;宜兴基金投资的美国凯捷瓦项目即将上市;宜兴基金投资的上海盖蒂电力科技有限公司,通过上市公司的创新信息收购;常熟汽车配件于2017年1月5日在上海证券交易所a股上市交易。2016年7月,公司投资2.4亿元共同成立常州市地方法人人寿保险公司。
江海股份:2016年,收入和利润稳步增长,新产品值得期待
公司新闻:公司披露2016年度报告显示,销售收入同比增长12.1%,达到12.2亿元,毛利率水平为25.8%,同比增长0.3个百分点,归属于母公司股东的净利润为1.5亿元,同比增长15.5%,每股净利润为0.26元,同比增长9.0%。2016年第四季度,公司实现营业收入3.4亿元,同比增长22.2%;上市公司股东应占净利润4876万元,同比增长51.5%。2016年利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元(含税),每10股以资本公积形式向全体股东转让3股。
2016年,收入利润稳步增长:虽然公司的薄膜电容器和超级电容器项目被推迟,但铝电解电容器保持了良好的增长,有利的汇率变化带来的行业定价竞争优势使公司收入稳步增长。公司2016年销售收入同比增长12.1%,达到12.2亿元,同时成本控制和运营效率提高了净利润的增长。上市公司股东应占净利润增速略高于收入增速,达到122亿元。
毛利率平稳小幅增长,管理效率保持稳定:2016年公司毛利率为25.8%,同比增长0.3个百分点。市场竞争的改善和包括电费在内的可控成本使得公司的毛利率水平略有提高。公司三大经营费用率基本保持稳定,管理费率小幅下降0.9个百分点,销售费用率和财务费用率分别上升0.1和0.4个百分点。
未来发展战略和经营计划:收入净利润目标分别提高18%和30%;公司2017年经营业绩目标分别是销售收入和净利润比2016年提高18%和30%左右。具体措施方面,在传统铝电解电容器领域,保持了R&D和高压大电容器技术升级带来的竞争力,依托湖北分公司积极拓展小电容器市场。进入量产后,薄膜电容器将继续发挥UPE的协同效应,并加大其在电动汽车、军工等市场的推广力度。超级电容器正在加强关键应用市场的团队实力建设,并推出和完成产品组。
投资建议:预计2017年至2019年公司每股收益分别为0.31元、0.36元和0.42元。净资产收益率分别为6.2%、6.8%和7.5%。
[编辑:何晏]
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